2019年7-8月财务说明 | ||||||||||||||||||
1、2019年6月30日止资金总收入3188544.89元(其中:助学捐款2562872.75元,助医捐赠款96590.75元,购物资捐款1500元,专项捐款79868.88元,其他收入及活动经费收入410652.51元,净水计划项目执行款22500.00元,洗水计划资金14560.00元);资金总支出2812297.79元(其中发放助学款1943403.00元,夏令营、冬令营活动用助学款支出340784.41元,发放助医款94982.00元,购鞋、棉被物资600元,专项捐款支出81568.88元,协会行政及其他开支350959.50元);资金总结余376247.10元(助学款278685.34元,助医款1608.75元,购物资款900元,其他及行政经费95053.01元。 | ||||||||||||||||||
2、2019年7-8月资金收入115701.00元(其中:爱心助学金53946.00元,公益金9000.00元,温暖包专用款51955.00元,会服收入800.00元)。 | ||||||||||||||||||
3、2019年7-8月资金支出62198.50元(其中:夏令营活动费用47286.90元,支办公费用14911.60元)。 | ||||||||||||||||||
4、2019年8月31日止资金总收入3304245.89元(其中:助学捐款2616818.75元,助医捐赠款96590.75元,购物资捐款1500元,专项捐款79868.88元,其他收入及活动经费收入472407.51元,净水计划项目执行款22500.00元,洗水计划资金14560.00元);资金总支出2874496.29元(其中发放助学款1943403.00元,夏令营、冬令营活动用助学款支出388071.31元,发放助医款94982.00元,购鞋、棉被物资600元,专项捐款支出81568.88元,协会行政及其他开支365871.10元);资金总结余429749.60元(助学款285344.44元,助医款1608.75元,购物资款900元,其他及行政经费141896.41元)。 |
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2019年7-8月支出明细表1.jpg (463.31 KB, 下载次数: 723)
2019年7-8月支出明细表2.jpg (273.88 KB, 下载次数: 700)
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建行8月对账单.jpg (515.82 KB, 下载次数: 709)
信用社8月对账单.jpg (410.83 KB, 下载次数: 731)
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